学校内部审计制度  
关于成立bwin必赢审计委员会的通知
发布时间:2021-05-20

各二级学院,各部门:

为加强学院党委对内部审计工作的全面领导,更好发挥内部审计在规范管理、防范风险、源头监管、完善治理等方面的重要监督作用,保障和推进学院教育事业高质量发展,根据《bwin必赢内部审计工作规定》(黔商院﹝2021﹞28 号)精神,经学院党委会议研究,决定成立bwin必赢审计委员会。

一、机构设置

(一)审计委员会是中共bwin必赢委员会的决策议事协调机构,直接接受学院党委领导。

(二)审计委员会组成:主任:党委记、院长

副主任:党委副书记(分管组织工作)、副院长(分管审计工作)

成员单位:党委办公室、院长办公室、党委组织部、党委巡察办、纪检监察室、财务处、人事处、国资处、审计处等部门负责人。

审计委员会下设办公室,与审计处合署办公。审计委员会办公室是审计委员会的办事机构,负责处理审计委员会日常工作。办公室主任由审计处长兼任。

(三)具体组成人员名单:主任:方仕平、罗兵

副主任:吕泉、杨昱

成员:陈小萍、肖禹春、陈兴科、胡华曼、唐娅、罗永军、赵岩、周围

办公室主任:罗永军

上述人员职务如有变动,由继任者自动调整为审计委员会成员,不再另行发文。

二、主要职责

审计委员会负责学院审计领域重大工作的顶层设计、总体布局和统筹协调、整体推进、督促落实,为审计工作提供有力指导。具体内容包括:

(一)研究制定审计改革方案、重大政策和发展战略;

(二)研究提出并组织实施在审计领域坚持党的领导、加强党的建设等方面的规定和要求;

(三)审议学院审计监督重大决策;

(四)审议重要的审计报告;

(五)审议学院审计发展规划、年度审计计划、审计结果运用、审计整改等重大事项;

(六)审议与审计工作有关的其他重要事项。


中共bwin必赢委员会

2021 年 5 月 20 日


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