1月11日上午,学校召开党委审计委员会2024年度第1次会议,总结2023年度审计工作,安排部署2024年工作。学校党委书记、党委审计委员会主任吕国富主持会议并讲话。党委副书记、校长、审计委员会主任罗兵,副主任陈应勇、田慧林、张勇、文大强、杨昱等校领导出席会议,审计委员会成员单位负责人参加会议。
会议充分肯定2023年学校内部审计工作。会议指出,2023年学校内部审计工作在党委审计委员会的坚强领导下,审计委员会办公室加强组织协调,审计处认真执行审计委员会的工作部署,所提交的一份份沉甸甸的审计报告,凝聚着审计委员会办公室的汗水和心血。学校内部审计工作在2023年还荣获2020-2022年全国内部审计先进集体,这是内部审计工作的获最高奖项,全省1500多个内部审计机构仅2个单位获此殊荣。
会议强调,要认真学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要讲话和指示批示精神。审计是党和国家监督体系的重要组成部分,内部审计作为“常规部队”,是推动学校治理体系和治理能力现代化的重要力量。要以高质量的审计工作为学校高质量发展、为建设新型商科院校保驾护航。审计部门要认真贯彻落实中央、省委和学校党委的部署要求,科学有序推进审计监督全覆盖,不断提升审计职业精神和专业能力,聚焦全局性、长远性、战略性问题,加强审计领域战略谋划,进一步推进新时代学校内部审计工作高质量发展。
会议强调,要旗帜鲜明讲政治,突出党的领导地位。要坚持政治引领,深刻认识审计工作的重要定位和作用,充分发挥审计工作在促进高质量发展、全面深化改革、权力规范运行、反腐倡廉等方面的重要作用,推动审计工作提质增效。要坚持党建引领,强化审计干部队伍建设,严格执行审计“四严禁”工作要求和审计“八不准”工作纪律,不断提高审计队伍政治能力、专业能力。要全力以赴抓落实,全面统筹协调,紧紧围绕学校重点工作,找准审计工作切入点和着力点,做到全流程“把脉”、精准化“开方”。要聚焦重点工作,紧贴中心服务大局,加强重点领域审计监督力度,发挥好审计在反腐治乱方面的重要作用,防止国有资产流失,保障财政资金安全,监督公权力运行。要紧盯问题整改,做好审计整改“后半篇文章”,对立行立改问题要适时开展“回头看”;对分阶段整改问题要明确工作时限和责任单位,逐一挂账销号清零;对持续整改问题要注重从源头上查问题找根源,建章立制堵塞漏洞,推动审计整改常态化、长效化,充分发挥审计利剑作用。要坚持不懈严肃纪律,健全完善责任体系,党委审计委员会办公室要扎实做好牵头抓总、统筹协调、督促落实等工作。各成员单位要压实责任,以上率下,推动审计工作干在实处、走在前列。要加强审纪巡财联结联动、贯通融合,实现资源共享、信息互通,统筹确定审计项目,切实增强监督的精准度和穿透力。要强化结果运用,把督促审计整改作为日常监督的重要抓手,将审计结果作为干部考核、任免、奖惩的重要参考,形成监督合力,全面提升监督体系整体效能。
会议审议通过了《我院2024年内部审计工作要点》。
一审:邹雪怡
二审:祝云珊
三审:罗永军