9月28日上午,审计处组织召开学校审计发现问题沟通会。学校党委副书记、校长、审计委员会主任罗兵出席会议并讲话,财务处、后勤处、国有资产管理处、科研处、教学评估中心、实践教学中心相关负责同志参加会议。
会议就《本科教学工作合格评估资金专项审计报告》《关于对疫情防控资金和捐赠款物的专项审计报告》《关于对2022年度部分专项资金开展调查情况的审计报告》《2023上半年财政资金预算执行绩效审计报告》等审计中发现的问题进行逐一通报并进行充分讨论,通过面对面沟通交流,进一步核准查实审计发现问题,为最终形成高质量的审计报告奠定基础。
会议指出,要坚决扛起审计监督政治责任,加强审计工作统筹,扎实推进审计全覆盖,强化学校内控建设,及时发现存在的问题,为进一步提高经济规范运作管理水平、更好服务高质量发展大局提供坚实保障。
会议强调,要健全完善长效机制,发挥审计“经济体检”作用,坚持问题导向和结果导向,针对审计发现的多发问题、易反复问题、共性问题等,着力深化审计整改。要坚持分类施策、举一反三、标本兼治,加强对相关工作人员的常态化培训教育,全面提升各部门财政资金使用能力和内控管理水平,形成依靠制度管权、管人、管事的工作闭环。
会议要求,各部门要高度重视审计发现的问题,加强与审计处的沟通协作。要聚焦问题,主动担当,逐一核实,提供准确有效的材料依据。要压实整改主体责任,有效提升审计监督效能,狠抓问题整改落实,对尚未整改到位的问题持续跟踪监督,对已整改的问题坚持“回头看”。各部门要把审计监督作为改进工作、防范风险的有效手段,严格落实审计决定和审计建议,确保整改措施执行到位、落实到位、成效到位。
一审:邹雪怡
二审:祝云珊
三审:罗永军