3月15日,学校审计委员会召开第二次会议。学校党委书记、审计委员会主任吕国富主持并讲话。
学校校长、审计委员会主任罗兵,审计委员会副主任吕泉、田慧林、杨昱及全体成员出席会议。
会议学习了新修订的《审计法》、“十四五”国家审计工作发展规划,传达了2022年全国审计工作会议精神及《省人民政府关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》,听取了2021年学校审计工作情况汇报,审议了2022年审计工作计划。
吕国富指出,要深刻领会习近平总书记关于审计工作的重要讲话和指示批示精神,坚决抓好贯彻落实。要始终坚持党对审计工作的集中统一领导,准确把握新时代内部审计工作新特点和新要求,紧紧围绕党中央和省委重大决策部署、学校中心工作以及师生员工最关心关切的现实问题,完善思路举措,确保审计工作始终沿着正确方向推进。
吕国富强调,要立足于“审计监督首先是经济监督”定位,坚持推进审计全覆盖与突出重点相统一。一是坚持问题导向,着力发现学校重大决策部署执行中存在的突出问题,及时发现风险隐患,做到反映情况准、查处问题深、原因分析透、措施建议实。二是建立健全与全覆盖相适应的制度机制,按照学校审计十四五规划,突出年度工作重点,做到规划有序、相对稳定、前后衔接、滚动实施。三是压紧压实整改责任,健全整改工作机制,全力推动审计查出问题整改落实。强化审计问题整改追踪,对整改不到位的要重新建立台账逐一销号。
吕国富强调,要着力科技强审,积极推进大数据审计、互联网审计,实现审计信息化。结合常规审计,充分运用大数据分析平台,加大数据综合比对和关联分析力度,发挥查核疑点、评价判断、宏观分析的作用,进一步提高审计效率和质量。
吕国富要求,内部审计要保持相对的独立性,积极寻求地方审计机关的支持和帮助,科学合理借助第三方审计力量。审计人员要加强学习,钻研业务,提高能力素质,全面提升学校审计工作科学化专业化水平。
图文:审计处
一审:何 龙
二审:阮潇潇
三审:苟先茂